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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.670027 
Contract referenceONE-2022-00429 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE, DE CONSUMO Y LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN 
Goods 
Contract Start:
07/10/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
07/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ONE-DAF-CM-2022-0062 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE, DE CONSUMO Y LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE, DE CONSUMO Y LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN  
DIVISION ADMINISTRATIV\A 
COTIZACION ONE 2022-0062 
GoodsDominicana 
45,579.57 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/10/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
07/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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SOLICITADO POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1431842 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
38,626.750.006,952.820.0040,268.0045,579.57
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
6
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01VASOS DE CARTÓN 4oz. BIODEGRADABLE, 20/50/112UD2,4242,37928,548.000.00185,138.640.0029,088.0033,686.64
    
8
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01PIEDRA AMBIENTADORA DE INODORO 40/14UD1,6001,4855,940.000.00181,069.200.006,400.007,009.20
    
9
53131608 - Jabones
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11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA 17X22 C-100 100/125UD7676.271,906.750.0018343.220.001,900.002,249.97
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
45,579.57 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0111,892.93  DOP----View
2.3.9.5.0133,686.64  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA45,579.57  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1664898337195LmGBl145,579.57  DOPLink