Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.669623 
Contract referenceDIGECOG-2022-00245 
Contract description:Adquisición de artículos ferreteros para uso en esta institución 
Goods 
Contract Start:
07/10/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
DIGECOG-DAF-CM-2022-0051 
Adquisición de artículos ferreteros para uso en esta institución 
Adquisición de artículos ferreteros para uso en esta institución 
Departamento Administrativo y Financiero. 
Adquisición de artículos ferretero 
GoodsDominicana 
158,159.97 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
07/10/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Pedro A Lluberes Esq. Francia 20178 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments

Documentos originales en orden REF: DIGECOG-2022-00244 (Orden compartida)

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1428339 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
134,033.880.0024,126.090.00209,840.00158,159.97
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
13102030 - Cloruro de pol(...)
2.3.5.5.01Conectores BX recto de 3" E158.4UD460372.881,491.520.0018268.470.001,840.001,759.99
    
18
26121519 - Alambre de alu(...)
2.3.9.6.01Rollo de alambre #12 color verde de 500/Pies.1UD8,0003,813.563,813.560.0018686.440.008,000.004,500.00
    
19
13111212 - Polipropileno (...)
2.3.5.5.01Plataformas plásticas 20UD10,0006,436.44128,728.800.001823,171.180.00200,000.00151,899.98
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
6,686.81 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.011,097.40  DOP----View
2.3.5.5.015,257.61  DOP----View
2.3.6.4.06331.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago total 6,686.81  DOPOctubre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG16643935031329FbUo16,686.81  DOPLink