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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.669639 
Contract referenceDIGECOG-2022-00244 
Contract description:Adquisición de artículos ferreteros para uso en esta institución 
Goods 
Contract Start:
08/10/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DIGECOG-DAF-CM-2022-0051 
Adquisición de artículos ferreteros para uso en esta institución 
Adquisición de artículos ferreteros para uso en esta institución 
Departamento Administrativo y Financiero. 
Adquisición de artículos ferreteros para uso en es 
GoodsDominicana 
185,070.1 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
07/10/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Pedro A Lluberes Esq. Francia 20178 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1428335 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
156,839.060.0028,231.040.00251,700.00185,070.10
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
26121519 - Alambre de alu(...)
2.3.9.6.01Pies de alambre STD 2/0 THHN USA.570FT280229.78130,974.600.001823,575.430.00159,600.00154,550.03
    
9
39111802 - Cubiertas de l(...)
2.3.9.6.01Cajas protectora de termostatos40UD2,200629.2325,169.200.00184,530.460.0088,000.0029,699.66
    
12
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas #2.4UD20042.61170.440.001830.680.00800.00201.12
    
14
46181804 - Gafas protecto(...)
2.3.9.9.04Lentes de protección transparente 3UD50090270.000.001848.600.001,500.00318.60
    
17
27112105 - Pinzas
2.3.6.3.04Pinza para pelar alambres eléctricos1UD1,800254.82254.820.001845.870.001,800.00300.69
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
6,686.81 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.011,097.40  DOP----View
2.3.5.5.015,257.61  DOP----View
2.3.6.4.06331.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago total 6,686.81  DOPOctubre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG16643935031329FbUo16,686.81  DOPLink