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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.675605 
Contract referenceADN-2022-00506 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTENSILIOS PARA LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
28/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ADN-DAF-CM-2022-0067 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTENSILIOS PARA LIMPIEZA 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTENSILIOS PARA LIMPIEZA 
Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales 
COTIZACION ADN-DAF-CM-2022-0067 
GoodsDominicana 
171,015.28 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Jimenz moya 10101 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1427049 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
144,928.200.0026,087.080.00309,500.00171,015.28
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ALCOHOL ISOPROPÍLICO 200GAL76036072,000.000.001812,960.000.00152,000.0084,960.00
    
8
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ESCOBAS PLÁSTICAS CON PALO DE MADERA 200UD200114.4322,886.000.00184,119.480.0040,000.0027,005.48
    
16
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA (PALITA PLÁSTICAS) 100UD12577.237,723.000.00181,390.140.0012,500.009,113.14
    
17
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO200UD200111.8322,366.000.00184,025.880.0040,000.0026,391.88
    
19
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SUAPE60UD250155.979,358.200.00181,684.480.0015,000.0011,042.68
    
20
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE TELA PARA LIMPIEZA250UD20042.3810,595.000.00181,907.100.0050,000.0012,502.10
 
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Operation
General Source
182,855.51 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01119,608.34  DOP----View
2.3.9.3.0163,247.17  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO 191,427.76  DOPOctubre2022
2  PAGO 245,713.88  DOPNoviembre2022
0  PAGO 345,713.87  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022ADN-INT-2022-0081652022182,855.51  DOP