Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.681188 
Contract referenceINM-RD-2022-00222 
Contract description:Suministro de artículos de limpieza para el uso del INM RD. 
Goods 
Contract Start:
11/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INM-RD-UC-CD-2022-0184 
Suministro de artículos de limpieza para el uso del INM RD. 
Suministro de artículos de limpieza para el uso del INM RD. 
Unidad Administrativa 
NCR SURTIDOS EMPRESARIALES, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
163,932.68 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Manuel Rodriguez Objio 12 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1427013 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
138,926.000.0025,006.680.00163,932.68163,932.68
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Esponjas para fregar100UD112.1959,500.000.00181,710.000.0011,210.0011,210.00
    
2
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Jabón lavaplatos 12GAL375.243183,816.000.0018686.880.004,502.884,502.88
    
3
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico institucional 6/1 30UD1,5931,35040,500.000.00187,290.000.0047,790.0047,790.00
    
4
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel toalla 700mts 6/115UD2,0651,75026,250.000.00184,725.000.0030,975.0030,975.00
    
5
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel toalla 130mts 3/120UD1,915.141,62332,460.000.00185,842.800.0038,302.8038,302.80
    
6
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suape de algodón 15UD306.82603,900.000.0018702.000.004,602.004,602.00
    
7
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas 500/140PAQ199.421696,760.000.00181,216.800.007,976.807,976.80
    
8
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01ambientador de aire en spray 8onz.60UD100.3855,100.000.0018918.000.006,018.006,018.00
    
9
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Dispensador de jabón líquido10UD1,255.521,06410,640.000.00181,915.200.0012,555.2012,555.20
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
Sources with specific destination
163,932.68 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0138,888.08  DOP----View
2.3.3.2.01125,044.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Suministro de artículos de limpieza para el uso del INM RD.163,932.68  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1667410581197rvEke1163,932.68  DOPLink