1. Información general
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2. Condiciones
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3. Artículos del catálogo
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4. Documentos de la oferta
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5. Documentos del contrato
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6. Configuración del Presupuesto
Información general
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Resumen
Resumen
Summary
ID del contrato
DO1.SLCNTR.664324
Número del Contrato
MONTEDEPIEDAD-2022-00055
Objeto del contrato:
Adquisición de materiales de Oficina para la institución.
Tipo
Bienes
Fecha de inicio del contrato:
23/09/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Fecha de terminación del contrato:
30/12/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Proveedor(es) seleccionado(s)
Sí
No
Estado de contrato
Completed
Identificación del Proveedor contratante
Identificación del Proveedor contratante
Contracting Company Identification
Información del Proveedor contratista
Información del Proveedor contratista
Supplier Company Identification
Información del objeto
Información del objeto
Object Info
Tipo de procedimiento
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Referencia del procedimiento
MONTEDEPIEDAD-UC-CD-2022-0057
Título del proceso
“Adquisición de Materiales de Oficina para la Institución.”
Descripción
“Adquisición de Materiales de Oficina para la Institución.”
Unidad de requisición
Departamento Administrativo y Financiero
Título de la oferta
“Adquisición de Materiales de Oficina para la Inst
Tipo
GoodsDominicana
Cuantía del contrato
38,835.57 Pesos Dominicanos
Condiciones
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Condiciones ejecución y entrega
Condiciones ejecución y entrega
Financial & Delivery Conditions
Opciones de entrega
Transporte incluido
Fecha de inicio de contrato
23/09/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Fecha de terminación del contrato
30/12/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Lugar de ejecución
C/ Mercedes # 105, Zona Colonial 10210 DO
Condiciones de facturación y pago
Condiciones de facturación y pago
Payment Conditions
Forma de pago
Cheque
Plazo de pago de la factura
30 days
Comentarios
Comentarios
Contract Comments
Comentario:
Artículos del catálogo
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1
DO1.PCCNTR.1425323 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
32,993.66
0.00
5,841.91
0.00
32,253.00
38,835.57
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 8 1/2 X 11
30
RESMA
250
283
8,490.00
0.00
18
1,528.20
0.00
7,500.00
10,018.20
2
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 11 (CAJA) (A UNA CARA)
12
RESMA
600
709.32
8,511.84
0.00
18
1,532.13
0.00
7,200.00
10,043.97
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2 X 11 100/1
3
CAJ
350
317.8
953.40
0.00
18
171.61
0.00
1,050.00
1,125.01
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2 X 13 100/1
2
CAJ
300
538.14
1,076.28
0.00
18
193.73
0.00
600.00
1,270.01
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 9 1/2 X 12 500/1 (CAJA)
1
CAJ
1,500
1,826.27
1,826.27
0.00
18
328.73
0.00
1,500.00
2,155.00
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 10 X 13 500/1 (CAJA)
1
CAJ
1,500
2,279.66
2,279.66
0.00
18
410.34
0.00
1,500.00
2,690.00
7
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA NO7 500/1
1
CAJ
600
453.39
453.39
0.00
18
81.61
0.00
600.00
535.00
8
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS STANDARS (CAJITAS)
15
CAJ
40
35.32
529.80
0.00
18
95.36
0.00
600.00
625.16
9
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
GANCHOS HEMBRA Y MACHO (CAJITA)
12
UD
70
61.81
741.72
0.00
18
133.51
0.00
840.00
875.23
10
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS AZULES (UNIDAD)
72
CAJ
6.5
7.48
538.56
0.00
0
0.00
0.00
468.00
538.56
11
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES AZULES
12
UD
15
14.41
172.92
0.00
18
31.13
0.00
180.00
204.05
12
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES VARIADOS
12
UD
20
16.39
196.68
0.00
18
35.40
0.00
240.00
232.08
13
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
BANDITAS GOMITAS
15
UD
23
22.03
330.45
0.00
18
59.48
0.00
345.00
389.93
14
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
GOMAS PARA BORRAR
20
UD
4
4.9
98.00
0.00
18
17.64
0.00
80.00
115.64
15
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS GRANDE (CAJITAS)
12
CAJ
29
30.37
364.44
0.00
18
65.60
0.00
348.00
430.04
16
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS PEQUEñOS (CAJITAS) NO.1
12
CAJ
12.5
12.36
148.32
0.00
18
26.70
0.00
150.00
175.02
17
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X 11
12
UD
38
32.75
393.00
0.00
18
70.74
0.00
456.00
463.74
18
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
MEMORIA USB KINGSTON 32 GB
7
UD
340
203.39
1,423.73
0.00
18
256.27
0.00
2,380.00
1,680.00
19
41111604 - Reglas
2.3.9.9.01
SACA PUNTA
20
UD
8
4.7
94.00
0.00
18
16.92
0.00
160.00
110.92
20
60102507 - Cintas adhesiv
(...)
60102507 - Cintas adhesivas de escritorio con los números
2.3.9.2.02
CINTA ADHESIVAS GRANDE DE EMPAQUE
12
UD
68
55
660.00
0.00
18
118.80
0.00
816.00
778.80
21
60102507 - Cintas adhesiv
(...)
60102507 - Cintas adhesivas de escritorio con los números
2.3.9.2.02
CINTA ADHESIVAS PARA DISPENSADOR
10
UD
59
50.14
501.40
0.00
18
90.25
0.00
590.00
591.65
22
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
PAPEL PARA SUMADORA
50
UD
17
18.47
923.50
0.00
18
166.23
0.00
850.00
1,089.73
23
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
DESEMBOLSO DE CAJA CHICA
100
UD
35
20.34
2,034.00
0.00
18
366.12
0.00
3,500.00
2,400.12
24
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTAS ADHESIVAS 3 3
15
UD
20
16.82
252.30
0.00
18
45.41
0.00
300.00
297.71
Documentos de la oferta
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Documentos del Proceso
Volver al principio
Documentos del contrato
Documentos del contrato
Contract Document Template
Descripción
Nombre del documento
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/9/2022_3_33 p.m..Pdf
Descargar
Cuota a Comprometer Materiales de Ofiicna.pdf
Cuota a Comprometer Materiales de Ofiicna.pdf
Descargar
Configuración del Presupuesto
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Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
38,835.57
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.3.1.01
21,151.90
DOP
----
Ver
2.3.9.2.01
16,202.30
DOP
----
Ver
2.3.9.9.01
110.92
DOP
----
Ver
2.3.9.2.02
1,370.45
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
Adquisición de materiales de Oficina para la institución.
38,835.57
DOP
Diciembre
2022
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2022
2022-0055
1
38,835.57
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer Materiales de Ofiicna.pdf