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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.686317 
Contract referenceJRFPFA-2022-00068 
Contract description:SOLICITUD ADQUISICIÓN ARTÍCULOS FERRETEROS 
Goods 
Contract Start:
25/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
JRFPFA-UC-CD-2022-0047 
SOLICITUD ADQUISICIÓN ARTÍCULOS FERRETEROS 
SOLICITUD ADQUISICIÓN ARTÍCULOS FERRETEROS 
DIRECCION DE TESORERIA 
SOLICITUD ADQUISICIÓN ARTÍCULOS FERRETEROS_EXT 
GoodsDominicana 
52,397.3 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 de febrero , los restauradores OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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Para ser instalado en el baño de la oficina del Tesorero y del Ayudante personal del Presidente de esta Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1423328 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
44,404.480.007,992.820.0044,404.4852,397.30
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30181511 - Inodoros o exc(...)
2.3.6.2.02INODORO ONE PIECE BLANCO1UD6,769.486,769.486,769.480.00181,218.510.006,769.487,987.99
    
2
30101815 - Conductos de p(...)
2.3.5.5.01LLAVE ANGULAR MACHO 1/2¨X1/2¨1UD285285285.000.001851.300.00285.00336.30
    
3
40142009 - Mangueras mult(...)
2.3.9.8.01MANGUERA FLEX. P/ INODORO1UD148.31148.31148.310.001826.700.00148.31175.01
    
4
40142009 - Mangueras mult(...)
2.3.9.8.01MANGUERA FLEX. P/LAVAMANOS1UD182.2182.2182.200.001832.800.00182.20215.00
    
5
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04MEZCLADORA LAV.1UD3,724.583,724.583,724.580.0018670.420.003,724.584,395.00
    
6
40141716 - Sifones en P
2.3.6.3.04SIFON FLEXIBLE P/LAVAMANOS1UD495.76495.76495.760.001889.240.00495.76585.00
    
7
31241704 - Espejos sin re(...)
2.3.6.2.01ESPEJO DE BAÑO1UD7,453.397,453.397,453.390.00181,341.610.007,453.398,795.00
    
8
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02MUEBLE P/BAÑO C/ESPEJO1UD25,345.7625,345.7625,345.760.00184,562.240.0025,345.7629,908.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
52,397.30 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.2.0237,895.99  DOP----View
2.3.5.5.01336.30  DOP----View
2.3.6.2.018,795.00  DOP----View
2.3.6.3.044,980.00  DOP----View
2.3.9.8.01390.01  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  UNICO PAGO52,397.30  DOPSeptiembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20221152,397.30  DOP