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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.662960 
Contract referenceADN-2022-00490 
Contract description:ADN-2022-00490 
Goods 
Contract Start:
27/09/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

Object Info

DGCP-03-ComparacionDePrecios 
ADN-CCC-CP-2022-0030 
ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS 
ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS 
Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales 
OFERTA LOLA 5 MULTISERVICES, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
715,396.24 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/09/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
25/10/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Jimenz moya 10101 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1420317 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
606,268.000.00109,128.240.001,169,000.00715,396.24
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
32
27111512 - Cortadores de (...)
2.3.6.3.04DISCO DE PULIR NO. 725UD3001754,375.000.0018787.500.007,500.005,162.50
    
36
27111516 - Alicates de pe(...)
2.3.6.3.04PIE DE CADENA DE 3/8 GALVANIZADA2,000UD19073.46146,920.000.001826,445.600.00380,000.00173,365.60
    
44
27111707 - Llaves ajustab(...)
2.3.6.3.04MACETA DE 12 LIBRAS4UD2,9001,4695,876.000.00181,057.680.0011,600.006,933.68
    
52
27111715 - Llaves de tors(...)
2.3.6.3.04MARTILLO DE 3 LIBRAS6UD1,0004372,622.000.0018471.960.006,000.003,093.96
    
55
27111718 - Extractores de(...)
2.3.6.3.04HOJA DE SEGUETA10UD9052520.000.001893.600.00900.00613.60
    
29
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04CINTA METRICA 8M10UD7002652,650.000.0018477.000.007,000.003,127.00
    
23
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE EXTENSION 40 PIES1UD33,00037,10537,105.000.00186,678.900.0033,000.0043,783.90
    
24
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04PLANCHA DE TOLA GALVANIZADO DE 48"X96" GROSOL 1/20"150UD4,5002,644396,600.000.001871,388.000.00675,000.00467,988.00
    
25
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04TORNILLOS DE 5/16" LARGO 2 -1/2" CON TURCA Y ARANDELA1,200UD4089,600.000.00181,728.000.0048,000.0011,328.00
 
DocumentDocument Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
874,331.89 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.04874,331.89  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADN-2022-00491874,331.89  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022ADN-CCC-CP-2022-00302022874,331.89  DOP