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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.662081 
Contract referencePROINDUSTRIA-2022-00367 
Contract description:COMPRA ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
16/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0040 
COMPRA ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 
COMPRA DE LOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA. 
División de Servicios Generales 
LOLA 5 MULTISERVICES SRL_EXT 
GoodsDominicana 
9,782.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
19/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1420253 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
8,290.000.001,492.200.0010,177.509,782.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES ELÉCTRICOS (MUESTRA FÍSICA)5UD424.83501,750.000.0018315.000.002,124.002,065.00
    
7
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01CUCHILLOS PLÁSTICOS CLEAR (50/1) (MUESTRA FÍSICA)10PAQ88.570700.000.0018126.000.00885.00826.00
    
14
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABÓN LÍQUIDO LAVAPLATOS (MUESTRA FÍSICA)30GAL218.31785,340.000.0018961.200.006,549.006,301.20
    
17
14121703 - Hojas de papel(...)
2.3.9.5.01PAPEL ALUMINIO 75 FT.5UD123.9100500.000.001890.000.00619.50590.00
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
97,230.82 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0115,109.90  DOP----View
2.3.3.2.0176,574.92  DOP----View
2.3.9.8.015,546.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA ARTÍCULOS DE LIMPIEZA97,230.82  DOPOctubre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022CUOTA197,230.82  DOP