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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.661227 
Contract referenceHRDAC-2022-00372 
Contract description:Contrato con el suplidor Grupo Moma 5 S:R:L. 
Goods 
Contract Start:
14/09/2022 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HRDAC-UC-CD-2022-0216 
Adquisición de material gastable de Limpieza 
Adquisición de material gastable de Limpieza 
Departamento de Almacén 
GRUPO MOMA 5 SRL_EXT 
GoodsDominicana 
101,834 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/09/2022 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1419530 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
86,300.000.0015,534.000.0086,300.00101,834.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABÓN DE CUABA400UD27.527.511,000.000.00181,980.000.0011,000.0012,980.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO (LAVAR ROPA, LIMPIEZA EN GENERAL)60UD20520512,300.000.00182,214.000.0012,300.0014,514.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO ORTRO75UD1201209,000.000.00181,620.000.009,000.0010,620.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO ORTRO100UD12012012,000.000.00182,160.000.0012,000.0014,160.00
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE125UD16016020,000.000.00183,600.000.0020,000.0023,600.00
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE PINOL100UD22022022,000.000.00183,960.000.0022,000.0025,960.00
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
101,834.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01101,834.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago de material gastable de limpieza101,834.00  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202200001101,834.00  DOP