Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.664474 
Contract referenceINDOTEL-2022-00356 
Contract description:Adquisición de materiales del área de tecnología para ser utilizados en el mantenimiento preventivo realizado en la institución. 
Goods 
Contract Start:
23/09/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/11/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDOTEL-UC-CD-2022-0280 
Adquisición de materiales del área de tecnología para ser utilizados en el mantenimiento preventivo realizado en la institución. 
Adquisición de materiales del área de tecnología para ser utilizados en el mantenimiento preventivo realizado en la institución. 
Direccion de Tecnología de la Información y Comunicacion  
Propuesta Materiales de Tecnología_EXT 
GoodsDominicana 
115,622.3 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
23/09/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/11/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Abrahan Lincoln No.962 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1411951 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
97,985.000.0017,637.300.00115,622.30115,622.30
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
43201809 - Disco compacto(...)
2.3.9.2.01DVDRW Externo 10UD2,2421,90019,000.000.00183,420.000.0022,420.0022,420.00
    
1
43201402 - Tarjetas de mó(...)
2.3.9.2.01Memoria USB 32 GB 10UD284.382412,410.000.0018433.800.002,843.802,843.80
    
1
43202003 - Discos versáti(...)
2.3.9.2.01DVD-R1UD796.5675675.000.0018121.500.00796.50796.50
    
1
43201404 - Tarjetas de in(...)
2.3.9.2.01Tarjeta de Red Wireless100UD88575075,000.000.001813,500.000.0088,500.0088,500.00
    
1
43201801 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01Conector RJ45 100UD10.629900.000.0018162.000.001,062.001,062.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
115,622.30 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01115,622.30  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales del área de tecnología para ser utilizados en el mantenimiento preventivo realizado en la institución.115,622.30  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20225041115,622.30  DOP