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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.656005 
Contract referenceDefensor del Pueblo-2022-00323 
Contract description:Solicitud completiva para la adquisición de insumos del área de almacén 
Goods 
Contract Start:
30/08/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Defensor del Pueblo-UC-CD-2022-0169 
Solicitud completiva para la adquisición de insumos del área de almacén 
Solicitud completiva para la adquisición de insumos del área de almacén 
Ejecutiva - Despacho 
Plaza Lama, SA_EXT 
GoodsDominicana 
13,025 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte no incluido 
Contract Start Date
30/08/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1409811 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
11,038.130.001,986.870.0014,000.0013,025.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante para piso aromas fresa, manzana y lavanda15GAL200278.814,182.200.0018752.800.003,000.004,935.00
    
44121626 - Removedor de a(...)
2.3.9.2.01Cera para contar (cuenta fácil)10UD5052.54525.420.001894.580.00500.00620.00
    
50201714 - Cremas no láct(...)
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Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
13,025.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.014,935.00  DOP----View
2.3.9.2.01620.00  DOP----View
2.3.1.1.017,470.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago de factura13,025.00  DOPSeptiembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20221113,025.00  DOP