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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.657327 
Contract referenceCEMADOJA-2022-00131 
Contract description:INSUMOS PARA EL AREA DE IMAGEN 
Services 
Contract Start:
02/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CEMADOJA-UC-CD-2022-0091 
COMPRA UTILES MENORES MEDICOS -QUIRURGICOS  
COMPRA UTILES MENORES MEDICOS -QUIRURGICOS  
DEPARTAMENTO DE IMAGEN 
COMPRA DE UTILES MENORES DMEDICOS QUIRURGICOS_EXT 
ServicesDominicana 
163,614.3 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1409120 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
140,505.000.000.0023,109.30140,505.00163,614.30
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
42312005 - Adhesivos o pe(...)
2.3.9.3.01ESPARADRAPO (ZO)12UD85085010,200.000.000.000.0010,200.0010,200.00
    
1
42181503 - Lubricantes o (...)
2.3.9.3.01LUBRICANTE ESTERIL 12UD1601601,920.000.000.000.001,920.001,920.00
    
1
42281912 - Toallas de est(...)
2.3.9.3.01SABANITAS DESECHABLES 300UD29.9529.958,985.000.000.00181,617.308,985.0010,602.30
    
22
42142609 - Jeringas con a(...)
2.3.9.3.01 2000 UD DE JERIGA DE 5 CC2,000UD4.984.989,960.000.000.00181,792.809,960.0011,752.80
    
23
42142609 - Jeringas con a(...)
2.3.9.3.012000 UD DE JERINGA DE 20 CC2,000UD13.4113.4126,820.000.000.00184,827.6026,820.0031,647.60
    
24
42142609 - Jeringas con a(...)
2.3.9.3.011000 UD DE JERINGA DE 50 CC( TERUME)1,000UD82.6282.6282,620.000.000.001814,871.6082,620.0097,491.60
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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163,614.30 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.01163,614.30  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
1  UNICO PAGO163,614.30  DOPSeptiembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202211151163,614.30  DOP