Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.655685 
Contract referencePROMIPYME-2022-00230 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
30/08/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
PROMIPYME-DAF-CM-2022-0029 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA 
Depto. de Suministro 
PROMIPYME-DAF-CM-2022-0029 
GoodsDominicana 
38,165.92 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/08/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 de Febrero no. 522 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1408128 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
32,344.000.005,821.920.0051,240.0038,165.92
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE 1GL- 128 OZ150GAL907010,500.000.00181,890.000.0013,500.0012,390.00
    
47131806 - Pulidores o ce(...)
2.3.9.1.01SUAPER DE ALGODON NO.3220UD1801192,380.000.0018428.400.003,600.002,808.40
    
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA/ PALO DE MADERA A:8.5CM L:41.5CM48UD1801185,664.000.00181,019.520.008,640.006,683.52
    
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA PARA FREGAR DOBLE CARA150UD30121,800.000.0018324.000.004,500.002,124.00
    
47121805 - Limpiadores de(...)
2.6.5.7.01DETERGENTE EN POLVO 400G300UD704012,000.000.00182,160.000.0021,000.0014,160.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
38,165.92 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0124,005.92  DOP----View
2.6.5.7.0114,160.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2022  ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA38,165.92  DOPSeptiembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022cm-2022-0029138,165.92  DOP