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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.656499
Contract reference
INDRHI-2022-00662
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEOS DE LA DIRECCIONES REGIONALES SISTEMA DE RIEGO OZAMA NIZAO Y VALLE DE AZUA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/08/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2022-0485
Request Title
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEOS DE LA DIRECCIONES REGIONALES SISTEMA DE RIEGO OZAMA NIZAO Y VALLE DE AZUA.
Description
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEOS DE LA DIRECCIONES REGIONALES SISTEMA DE RIEGO OZAMA NIZAO Y VALLE DE AZUA.
Business Operation
Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego
Reply Reference
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZAD
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
162,350.3 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
EXW - En fábrica (lugar convenido)
Contract Start Date
30/08/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/09/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1407039 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
137,585.00
0.00
24,765.30
0.00
162,900.00
162,350.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKERS DE 160 AMP. ESTACION DE BOMBEO ZA-77 OZAMA-NIZAO
1
UN
18,600
15,725
15,725.00
0.00
18
2,830.50
0.00
18,600.00
18,555.50
2
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKERS DE 225 AMPERES DE 3 POLOS (TRIFASICO CON SU CAJA), ESTACION DE BOMBEO B-1 VALLE DE AZUA
1
UN
18,000
15,100
15,100.00
0.00
18
2,718.00
0.00
18,000.00
17,818.00
3
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CONTACTOR MAGNETICO DE 80 AMPERES A 220 VOLTIOS ESTACION DE BOMBEO B-1 VALLE DE AZUA
1
UN
15,400
12,960
12,960.00
0.00
18
2,332.80
0.00
15,400.00
15,292.80
4
31163001 - Acoples elasto
(...)
31163001 - Acoples elastoméricos
2.3.9.8.01
ACOPLE MECANICO PARA EJE DE 2 PULGADAS ( P/MOTOR BL 190), ESTACION DE BOMBEO B-1 VALLE DE AZUA
1
UN
45,700
38,650
38,650.00
0.00
18
6,957.00
0.00
45,700.00
45,607.00
5
26101729 - Bolas de brazo
(...)
26101729 - Bolas de brazo oscilante
2.3.9.8.01
RODAMIENTO 6311ZZ ESTACION DE BOMBEO B-2 VALLE DE AZUA
3
UN
6,500
5,500
16,500.00
0.00
18
2,970.00
0.00
19,500.00
19,470.00
6
31163001 - Acoples elasto
(...)
31163001 - Acoples elastoméricos
2.3.9.8.01
ACOPLE MECANICO PARA EJE DE 2 1/2" (P/MOTOR BL 190), ESTACION DE BOMBEO B-1 VALLE DE AZUA
1
UN
45,700
38,650
38,650.00
0.00
18
6,957.00
0.00
45,700.00
45,607.00
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Contract Document Template
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Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/8/2022_8_04 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
162,350.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
51,666.30
DOP
----
View
2.3.9.8.01
110,684.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
162,350.30
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1661537552614srEBu
1
162,350.30
DOP
Vencido
Link