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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.677091 
Contract referenceDGIMFFAA-2022-00092 
Contract description:para ser utilizados en los talleres de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas. 
Goods 
Contract Start:
01/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGIMFFAA-UC-CD-2022-0054 
Adquisición de materiales de pintura 
Adquisición de materiales de pintura 
Encargado de Almacen Taller Bonao y San Cristobal de la Industria Mili 
Suplidora Comercial Rodríguez, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
54,855.44 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Prolongación Máximo Gómez, Zona Industrial de Haina OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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para ser utilizados en los talleres de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1406535 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
46,487.660.008,367.780.0046,487.6654,855.44
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONESDE PINTURA ACR. CM MAIZ 074UD2,915.62,915.611,662.400.00182,099.230.0011,662.4013,761.63
 
POPULAR
  
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06ALONES DE PINTURA ACR. CM. BLANCO 502UD2,915.62,915.65,831.200.00181,049.620.005,831.206,880.82
 
POPULAR
  
    
3
31211604 - Extensor o ret(...)
2.3.7.2.06GALONES DE THINNER 25324UD950.22950.223,800.880.0018684.160.003,800.884,485.04
 
POWER RIDER
  
    
4
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PDOM. AGUARRAS2UD891.39891.391,782.780.0018320.900.001,782.782,103.68
    
5
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA ACR. CM. MARFIL 574UD2,915.62,915.611,662.400.00182,099.230.0011,662.4013,761.63
 
POPULAR
  
    
6
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06SELLADORAS DE FUNDAS PLASTICA2UD5,8745,87411,748.000.00182,114.640.0011,748.0013,862.64
 
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General Source
54,855.44 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0654,855.44  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago completo por cheque54,855.44  DOPSeptiembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222254,855.44  DOP