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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.653850
Contract reference
DEFENSA PUBLICA-2022-00104
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ONDP
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/08/2022 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2022-0031
Request Title
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES
Description
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ONDP.
Business Operation
SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO
Reply Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2022-0031 (Prolimpiso SRL)
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
148,680 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
22/08/2022 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1404615 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
126,000.00
0.00
22,680.00
0.00
135,000.00
148,680.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel de baño para dispensador Fardo (12/1)
180
PAQ
750
700
126,000.00
0.00
18
22,680.00
0.00
135,000.00
148,680.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf
ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf
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ORDEN PROLIMPISO.pdf
ORDEN PROLIMPISO.pdf
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CUOTA PROLIMPISO.pdf
CUOTA PROLIMPISO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
18,303.22
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
275.06
DOP
----
View
2.3.9.1.01
18,028.16
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
18,303.22
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1661193675782sGWfi
1
18,303.22
DOP
Vencido
Link