1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.652662
Contract reference
UNIHSAM-2022-00023
Contract description:
Utiles menores medicos
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/08/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
UNIHSAM-DAF-CM-2022-0022
Request Title
Utiles menores medicos
Description
Utiles menores medicos
Business Operation
FARMACIA HOSPITALARIA
Reply Reference
GRUFACARM 11396
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
9,612 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/08/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/08/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Nicolas de Ovando, esq Josefa Brea 10401 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1403248 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
8,280.00
0.00
1,332.00
0.00
8,473.00
9,612.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
42142507 - Agujas maripos
(...)
42142507 - Agujas mariposa
2.3.9.3.01
Maripositas #23
300
UD
3.51
4
1,200.00
0.00
18
216.00
0.00
1,053.00
1,416.00
2
42141501 - Bolas o fibra
(...)
42141501 - Bolas o fibra de algodón
2.3.9.3.01
Algodon en Rollo de 1lb. 23grs
8
UD
140
110
880.00
0.00
0.00
0.00
1,120.00
880.00
3
42142608 - Jeringas sin a
(...)
42142608 - Jeringas sin agujas para uso médico
2.3.9.3.01
Jeringas 10cc
800
UD
5.75
4
3,200.00
0.00
18
576.00
0.00
4,600.00
3,776.00
5
42172001 - Kits de primer
(...)
42172001 - Kits de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia
2.3.9.3.01
Cateter #20
50
UD
17
30
1,500.00
0.00
18
270.00
0.00
850.00
1,770.00
6
42172002 - Kits de primer
(...)
42172002 - Kits de primera respuesta para servicios médicos de emergencia
2.6.3.1.01
Cateter #22
50
UD
17
30
1,500.00
0.00
18
270.00
0.00
850.00
1,770.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/8/2022_7_38 p.m..Pdf
Download
Certificacion de fondo.PDF
Certificacion de fondo.PDF
Download
Solicitud de compra.PDF
Solicitud de compra.PDF
Download
Acta simple.PDF
Acta simple.PDF
Download
Orden de compra car m.PDF
Orden de compra car m.PDF
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
9,612.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
7,842.00
DOP
----
View
2.6.3.1.01
1,770.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNIHSAM-2022-00023
9,612.00
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
UNIHSAM-2022-00023
1
20,673.00
DOP
Vencido
Certificacion de fondo.PDF
(View History)