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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.654106 
Contract referenceMJ-2022-00084 
Contract description:COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
Goods 
Contract Start:
24/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
24/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MJ-DAF-CM-2022-0022 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN  
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN  
Departamento de Servicios Generales 
MJ-DAF-CM-2022-0022 
GoodsDominicana 
88,382 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
24/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1403135 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
74,900.000.0013,482.000.0096,266.5088,382.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
9
47121807 - Émbolo del lav(...)
2.3.9.1.01DESTAPADOR DE INODOROS 10UD18590900.000.0018162.000.001,850.001,062.00
    
10
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO FARDOS 12/150UD809.9865032,500.000.00185,850.000.0040,499.0038,350.00
    
11
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALA PARA MANOS FARDOS 12/150UD839.9965032,500.000.00185,850.000.0041,999.5038,350.00
    
13
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS PAQUETE 400/150UD76.7603,000.000.0018540.000.003,835.003,540.00
    
15
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE O TRAPEADOR #3250UD161.661206,000.000.00181,080.000.008,083.007,080.00
 
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Operation
General Source
26,550.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0126,550.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN26,550.00  DOPSeptiembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222562126,550.00  DOP