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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.663805 
Contract referenceEDESUR-2022-00206 
Contract description:Adquisición de Pinturas y Herramientas 
Goods 
Contract Start:
30/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
EDESUR-CCC-CP-2022-0011 
Adquisición de Pinturas y Herramientas 
Adquisición de Pinturas y Herramientas 
Dirección de Logística 
Pinturas Popular, SA_EXT 
GoodsDominicana 
923,085.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
30/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1403018 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
782,275.840.00140,809.660.001,472,305.40923,085.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06PINTURA BLANCO SATINADA350GAL1,500843.1295,085.000.001853,115.300.00525,000.00348,200.30
    
7
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06PINTURA MANTENIMIENTO AZUL88GAL1,70090679,728.000.001814,351.040.00149,600.0094,079.04
    
9
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06PINTURA EPOXICA GRIS PERLA82GAL3,5001,998.54163,880.280.001829,498.450.00287,000.00193,378.73
    
10
31211506 - Pinturas de lá(...)
2.3.7.2.06PINTURA COOL GRAY 1 SATINADA272GAL1,750843.1229,323.200.001841,278.180.00476,000.00270,601.38
    
11
31211506 - Pinturas de lá(...)
2.3.7.2.06Pintura aluminio13UD2,20090611,778.000.00182,120.040.0028,600.0013,898.04
    
13
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA 2"10UD104.538.62386.200.001869.520.001,045.00455.72
    
14
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA 4 PULG10UD144.1493.14931.400.0018167.650.001,441.401,099.05
    
15
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA DE 1 1/2"25UD64.6811.7292.500.001852.650.001,617.00345.15
    
16
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA DE 3"13UD15467.02871.260.0018156.830.002,002.001,028.09
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Sources with specific destination
923,085.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06920,157.49  DOP----View
2.3.6.3.042,928.01  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
64  pago contra factura 923,085.50  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202206411,102,768.04  DOP
202306411,102,768.04  DOP