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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.663813 
Contract referenceEDESUR-2022-00205 
Contract description:Adquisición de Pinturas y Herramientas 
Goods 
Contract Start:
30/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
EDESUR-CCC-CP-2022-0011 
Adquisición de Pinturas y Herramientas 
Adquisición de Pinturas y Herramientas 
Dirección de Logística 
Tonos & Colores, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
66,509.41 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
30/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1403017 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
56,363.900.0010,145.510.00174,457.0066,509.41
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA BLANCO100GAL1,400373.3437,334.000.00186,720.120.00140,000.0044,054.12
    
4
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06PINTURA TRAFICO AMARILLA12GAL1,9001,074.2912,891.480.00182,320.470.0022,800.0015,211.95
    
8
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06PINTURA TRAFICO BLANCO5GAL1,9001,074.295,371.450.0018966.860.009,500.006,338.31
    
18
31211909 - Bandejas de pi(...)
2.3.6.3.04BANDEJA PLASTICA P/PINTAR2UD220102.96205.920.001837.070.00440.00242.99
    
19
31211917 - Cubiertas para(...)
2.3.9.9.05PORTA ROLO5UD343.4112.21561.050.0018100.990.001,717.00662.04
 
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Budget Settings

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Operation
Sources with specific destination
923,085.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06920,157.49  DOP----View
2.3.6.3.042,928.01  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
64  pago contra factura 923,085.50  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202206411,102,768.04  DOP
202306411,102,768.04  DOP