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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.660206 
Contract referenceINDOTEL-2022-00340 
Contract description:Adquisición de materiales tecnológicos que seran utilizados en el mantenimiento preventivo a realizarse en la institución. 
Goods 
Contract Start:
12/09/2022 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/11/2022 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDOTEL-UC-CD-2022-0272 
Adquisición de materiales tecnológicos que serán utilizados en el mantenimiento preventivo de la institución.  
Adquisición de materiales tecnológicos que serán utilizados en el mantenimiento preventivo de la institución.  
Direccion de Tecnología de la Información y Comunicacion  
Adquisición de materiales tecnológicos para uso in 
GoodsDominicana 
63,045.99 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
12/09/2022 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/11/2022 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Abrahan Lincoln No.962 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1401556 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
53,428.810.000.009,617.1863,046.0063,045.99
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
43211608 - Equipo codific(...)
2.6.1.3.01Disco Duro Externo de 10 TB1UD22,10018,728.8118,728.810.000.00183,371.1922,100.0022,100.00
    
43211805 - Dispositivos p(...)
2.3.9.2.01Rollos de cable UTP Cat 6 de 1,000 pies2UD6,6485,633.911,267.800.000.00182,028.2013,296.0013,296.00
    
43211805 - Dispositivos p(...)
2.3.9.2.01Quemadoras de DVD Externas10UD2,6002,203.3922,033.900.000.00183,966.1026,000.0026,000.00
    
43211805 - Dispositivos p(...)
2.3.9.2.01Memorias USB de 32 GB5UD330279.661,398.300.000.0018251.691,650.001,649.99
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
63,045.99 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.3.0122,100.00  DOP----View
2.3.9.2.0140,945.99  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales tecnológicos que seran utilizados en el mantenimiento preventivo a realizarse en la institución.63,045.99  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222022-493163,046.00  DOP