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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.666080 
Contract referenceDGM-2022-00137 
Contract description:ADQUISICIÓN TRIMESTRAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA. 
Goods 
Contract Start:
28/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
DGM-CCC-CP-2022-0009 
ADQUISICIÓN TRIMESTRAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA. 
ADQUISICIÓN TRIMESTRAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA. 
Departamento de Servicios Generales. 
DGM-CCC-CP-2022-0009 
GoodsDominicana 
316,130.85 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1400515 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
267,907.500.0048,223.350.00508,233.00316,130.85
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS (500/1)1,500PAQ300102153,000.000.001827,540.000.00450,000.00180,540.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES DE AIRE 6.2 OZ300UD130.81322.0396,609.000.001817,389.620.0039,243.00113,998.62
    
15
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01PIEDRAS AMBIENTADORAS PARA ORINALES 100UD64.9126.412,640.000.00182,275.200.006,490.0014,915.20
    
28
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01DISPENSADOR DE JABON PLASTICO50UD15034.791,739.500.0018313.110.007,500.002,052.61
    
29
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04ATOMIZADORES PLASTICOS100UD5039.193,919.000.0018705.420.005,000.004,624.42
 
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DescriptionFile Name
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Operation
Own resources
316,130.85 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01180,540.00  DOP----View
2.3.9.1.01130,966.43  DOP----View
2.3.6.3.044,624.42  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICIÓN TRIMESTRAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA.316,130.85  DOPSeptiembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1662492803370CTZxq1316,130.85  DOPLink