Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.646850 
Contract referenceHRDAC-2022-00261 
Contract description:Contrato con el suplidor Grupo Moma 5 
Goods 
Contract Start:
29/07/2022 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateModified 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HRDAC-UC-CD-2022-0152 
Adquisición de material gastable de limpieza 
Adquisición de material gastable de limpieza 
Departamento de Almacén 
GRUPO MOMA 5 SRL_EXT 
GoodsDominicana 
47,582.32 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/07/2022 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1388419 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
40,324.000.007,258.320.0040,324.0047,582.32
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.3.01DETERGENTE LIQUIDO ALCALINO MOMA 5 (SUPERIOR)2UD5,2005,20010,400.000.00181,872.000.0010,400.0012,272.00
    
2
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.3.01REFORZADOR DETERGENTE MOMA2UD4,8504,8509,700.000.00181,746.000.009,700.0011,446.00
    
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO LIQUIDO MOMA2UD1,8301,8303,660.000.0018658.800.003,660.004,318.80
    
4
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.3.01NEUTRALIZANTE LIQUIDO MOMA2UD4,8324,8329,664.000.00181,739.520.009,664.0011,403.52
    
5
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01SUAVIZANTE ROPA MOMA2UD3,4503,4506,900.000.00181,242.000.006,900.008,142.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
47,582.32 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.0135,121.52  DOP----View
2.3.7.2.994,318.80  DOP----View
2.3.9.1.018,142.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago de material gastable de limpieza47,582.32  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20220000147,582.32  DOP