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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.654816
Contract reference
CEMADOJA-2022-00120
Contract description:
ROLLO DE RESIVO DE CAJA DE 3 COPIA Y Y ETIQUETA ADHESIVA DE 5
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CEMADOJA-UC-CD-2022-0082
Request Title
COMPRA DE 1500 ROLLOS RECIBO DE CAJA DE 3 COPIA Y 3 ROLLOSDE ETIQUETA ADHESIVA DE 5
Description
COMPRA DE 1500 ROLLOS RECIBO DE CAJA DE 3 COPIA Y 3 ROLLOSDE ETIQUETA ADHESIVA DE 5
Business Operation
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
Reply Reference
COMPRA DE 1500 ROLLOS RECIBBO DE CAJA DE 3 COPIA
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
151,968.66 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/08/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1386739 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
128,787.00
0.00
0.00
23,181.66
117,270.00
151,968.66
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
COMPRA DE 1500 ROLLOS DE COBRO DE CAJA DE 3 COPIA Y 3 ROLLOS DE ETIQUETA DE ADHESIVA DE 3
1,500
UD
76
81
121,500.00
0.00
0.00
18
21,870.00
114,000.00
143,370.00
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
3 ROLLOS DE ETIQUETA DE ADHESIVA DE 3
3
UD
1,090
2,429
7,287.00
0.00
0.00
18
1,311.66
3,270.00
8,598.66
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Image_01278.pdf
Image_01278.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/8/2022_2_45 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
151,968.66
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
151,968.66
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
151,968.66
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
0011-891
1
151,968.66
DOP
Vencido
Image_01278.pdf
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