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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.648114 
Contract referenceARD-2022-00477 
Contract description:REMOZAMIENTO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION 
Construction 
Contract Start:
03/08/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
03/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
ARD-CCC-CP-2022-0020 
REMOZAMIENTO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION 
REMOZAMIENTO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION 
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA, ARD. 
REMOZAMIENTO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA IN 
ConstructionDominicana 
20,353,086.68 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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REMOZAMIENTO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1386201 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
20,353,086.680.000.000.0019,201,025.1720,353,086.68
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
72101607 - Instalación o (...)
2.7.1.2.01CAPITANIA DE PUERTOS BOCA CHICA1UD4,411,203.9320,353,086.6820,353,086.680.000.000.004,411,203.9320,353,086.68
    
2
72101607 - Instalación o (...)
2.7.1.2.01AREA DEPORTIVA0UD4,866,993.700.000.000.000.004,866,993.700.00
    
3
72101607 - Instalación o (...)
2.7.1.2.01OFICINA DE INGENIERIA0UD3,038,942.0500.000.000.000.003,038,942.050.00
    
4
72101607 - Instalación o (...)
2.7.1.2.01CLUB PARA ALISTADOS0UD3,004,080.2300.000.000.000.003,004,080.230.00
    
5
72101607 - Instalación o (...)
2.7.1.2.01FARO A COLON0UD3,879,805.2600.000.000.000.003,879,805.260.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
20,353,086.68 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.7.1.2.0120,353,086.68  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE FACTURA 20,353,086.68  DOPSeptiembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022ARD-CCC-CP-2022-00201391,266,997.74  DOP
2023ARD-CCC-CP-2022-00201391,266,997.74  DOP