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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.656657
Contract reference
MIMARENA-2022-00359
Contract description:
Adquisición de diferentes materiales para el mantenimiento de Banco de Semilla a solicitud de Recursos forestales de este Ministerio
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/09/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIMARENA-UC-CD-2022-0239
Request Title
Adquisición de diferentes materiales para el mantenimiento de Banco de Semilla a solicitud de Recursos forestales de este Ministerio
Description
Adquisición de diferentes materiales para el mantenimiento de Banco de Semilla a solicitud de Recursos forestales de este Ministerio
Business Operation
Viceministerio de Recursos Forestales
Reply Reference
Adquisición de diferentes materiales para el mante
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
115,182.02 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/09/2022 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Cayetano Germosén esq. Gregorio Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
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Comment:
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1
DO1.PCCNTR.1384703 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
97,611.87
0.00
17,570.15
0.00
120,069.00
115,182.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura verde limón acrílica
61
GAL
1,172
942.37
57,484.63
0.00
18
10,347.23
0.00
71,492.00
67,831.86
2
24101907 - Soportes de co
(...)
24101907 - Soportes de contención de derrames
2.3.9.9.01
Rolo con mota para pintar
24
UD
80.5
155.93
3,742.32
0.00
18
673.62
0.00
1,932.00
4,415.94
3
24101907 - Soportes de co
(...)
24101907 - Soportes de contención de derrames
2.3.9.9.01
Brochas de 4 pulgadas
8
UD
195
138.98
1,111.84
0.00
18
200.13
0.00
1,560.00
1,311.97
4
24101907 - Soportes de co
(...)
24101907 - Soportes de contención de derrames
2.3.9.9.01
Brochas de 6 pulgadas
10
UD
220
271.19
2,711.90
0.00
18
488.14
0.00
2,200.00
3,200.04
5
13102017 - Polietileno de
(...)
13102017 - Polietileno de baja densidad hdpe
2.3.5.5.01
Bandejas para pintar
6
UD
150
109.32
655.92
0.00
18
118.07
0.00
900.00
773.99
6
24101907 - Soportes de co
(...)
24101907 - Soportes de contención de derrames
2.3.9.9.01
Porta rolos de 4x5
12
UD
200
66.1
793.20
0.00
18
142.78
0.00
2,400.00
935.98
7
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
Breaker de 20 amper
5
UD
825
454.24
2,271.20
0.00
18
408.82
0.00
4,125.00
2,680.02
8
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
Bombillo led
50
UD
225
311.02
15,551.00
0.00
18
2,799.18
0.00
11,250.00
18,350.18
9
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
Toma corriente
20
UD
350
127.12
2,542.40
0.00
18
457.63
0.00
7,000.00
3,000.03
10
24101907 - Soportes de co
(...)
24101907 - Soportes de contención de derrames
2.3.9.9.01
Candado mediano
6
UD
1,200
470.34
2,822.04
0.00
18
507.97
0.00
7,200.00
3,330.01
11
24101907 - Soportes de co
(...)
24101907 - Soportes de contención de derrames
2.3.9.9.01
Llavines para puertas
6
UD
935
1,016.95
6,101.70
0.00
18
1,098.31
0.00
5,610.00
7,200.01
12
24101907 - Soportes de co
(...)
24101907 - Soportes de contención de derrames
2.3.9.9.01
Extensor porta rolo
4
UD
1,100
455.93
1,823.72
0.00
18
328.27
0.00
4,400.00
2,151.99
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/7/2022_2_24 p.m..Pdf
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oc 0239 iris.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
115,182.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
67,831.86
DOP
----
View
2.3.9.9.01
22,545.94
DOP
----
View
2.3.5.5.01
773.99
DOP
----
View
2.3.9.6.01
24,030.23
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1384703
Adquisición de diferentes materiales para el mantenimiento de Banco de Semilla a solicitud de Recursos forestales de este Ministerio
115,182.02
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
6419
1
115,182.00
DOP
Vencido
COMPROMISO .pdf