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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.649289 
Contract referenceOPRET-2022-00290 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS Y DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICACIONES DE LA LÍNEA 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFÉRICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PUESTO DE CONTROL CENTRAL (PCC) 
Goods 
Contract Start:
05/08/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/08/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
OPRET-DAF-CM-2022-0062 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS Y DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICACIONES DE LA LÍNEA 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFÉRICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PUESTO DE  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS Y DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICACIONES DE LA LÍNEA 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFÉRICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PUESTO DE CONTROL CENTRAL (PCC) 
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
Oferta Adquisición Materiales de Limpieza - OPRET- 
GoodsDominicana 
240,625.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/08/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/08/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1380440 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
203,920.000.0036,705.600.00344,000.00240,625.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDO DE FUNDA PLÁSTICAS RESISTENTES (100 UD DE 55 GALONES) 290UD600368106,720.000.001819,209.600.00174,000.00125,929.60
    
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDO DE FUNDA PLÁSTICAS RESISTENTES (100 UD DE 30 GALONES) 200UD55027855,600.000.001810,008.000.00110,000.0065,608.00
    
4
48101803 - Cucharones par(...)
2.3.9.5.01, MANGO ESPÁTULA ACERO INOXIDABLE CON BASE DE ALUMINIO 200UD30020841,600.000.00187,488.000.0060,000.0049,088.00
 
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Investment
General Source
329,220.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01329,220.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago Total329,220.00  DOPAgosto2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222022.0211.01.00033741329,220.00  DOP