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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.643831 
Contract referenceCESAC-2022-00090 
Contract description:Adquisición de Utensilios de cocina 
Goods 
Contract Start:
20/07/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/07/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CESAC-UC-CD-2022-0022 
Adquisición de Utensilios de cocina 
Adquisición de Utensilios de cocina 
Dirección Administrativo 
Suplidores Hersarahalex, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
21,474.23 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/07/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/08/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) 15801 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline90 days 

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Adquisición de Utensilios de cocina, para ser utilizados en el pantry de la Dirección de la Escuela de Seguridad de la Aviación Civil del CESAC.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1380222 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
18,198.500.003,275.730.0021,474.2321,474.23
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52152001 - Jarras para us(...)
2.3.9.5.01Greca de 12 Tazas3UD2,306.91,9555,865.000.00181,055.700.006,920.706,920.70
    
2
52152008 - Teteras o cafe(...)
2.3.9.5.01Thermos inoxidables de 3 litros3UD2,056.151,742.55,227.500.0018940.950.006,168.456,168.45
    
3
48101915 - Bandejas para (...)
2.3.9.5.01Bandejas Plasticas4UD591.77501.52,006.000.0018361.080.002,367.082,367.08
    
4
52152008 - Teteras o cafe(...)
2.3.9.5.01Greca Electrica de 12 Tazas1UD6,0185,1005,100.000.0018918.000.006,018.006,018.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Internal Credit
21,474.23 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0121,474.23  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Utensilios de cocina21,474.23  DOPAgosto2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022SNCC.D.0026221,474.23  DOP