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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.650384 
Contract referenceIDAC-2022-00270 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, DIRIGIDO A MIPYMES 
Goods 
Contract Start:
11/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
IDAC-DAF-CM-2022-0059 
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, DIRIGIDO A MIPYMES 
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, DIRIGIDO A MIPYMES 
Departamento de Servicios Generales 
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, DIRIG 
GoodsDominicana 
96,386.89 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
11/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. México esq. 30 de Marzo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1380424 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
81,764.650.0014,622.240.00121,700.0096,386.89
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETA DE VINIL DE 5" BLANCA50UD1,000589.8329,491.500.00185,308.470.0050,000.0034,799.97
    
4
44121622 - Humidificadore(...)
2.3.9.2.01CERA PARA CONTAR (HUMEDECEDOR)25UD6031.35783.750.0018141.080.001,500.00924.83
    
5
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR LIQUIDO EN FRASCO CAJA 12/110UD500332.143,321.400.0018597.850.005,000.003,919.25
    
6
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ CAJA 12/110UD500232.882,328.800.0018419.180.005,000.002,747.98
    
10
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01CAJA DE GRAPA DE 1/4200UD5537.837,566.000.00181,361.880.0011,000.008,927.88
    
11
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORA20UD260179.663,593.200.0018646.780.005,200.004,239.98
    
12
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01CAJA 12/1 DE BOLIGRAFO VERDE 10UD15053530.000.0000.000.001,500.00530.00
    
19
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 14 ECO AMIGABLE50UD45033516,750.000.00183,015.000.0022,500.0019,765.00
    
22
44122110 - Monturas adhes(...)
2.3.9.2.01PAQUETE DE POST IT 3X550UD40034817,400.000.00183,132.000.0020,000.0020,532.00
 
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10,502.00 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0110,502.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  110,502.00  DOPSeptiembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20221110,502.00  DOP
20231110,502.00  DOP