1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.643749
Contract reference
OPRET-2022-00276
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DEL SALON DE REUNIONES Y LA DIRECCION EJECUTIVA EN EDIFICIO PUESTO DE MANDO Y METRO DE SANTO DOMINGO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/07/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/07/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
OPRET-UC-CD-2022-0118
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DEL SALON DE REUNIONES Y LA DIRECCION EJECUTIVA EN EDIFICIO PUESTO DE MANDO Y METRO DE SANTO DOMINGO
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DEL SALON DE REUNIONES Y LA DIRECCION EJECUTIVA EN EDIFICIO PUESTO DE MANDO Y METRO DE SANTO DOMINGO
Business Operation
Dpto. de Mantenimiento de Inst. Electromecánicas y Obras Civiles
Reply Reference
Juancry´s Toner, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
175,129.7 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/07/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/07/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Maximo Gomez esq Reyes Católicos, Cristo Rey OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1380501 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
148,415.00
0.00
26,714.70
0.00
133,160.00
175,129.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30161509 - Tabla de yeso
2.3.6.1.04
Plancha de Sheetrock 4x8x 1/2
91
UD
750
895
81,445.00
0.00
18
14,660.10
0.00
68,250.00
96,105.10
2
31161501 - Tornillos de p
(...)
31161501 - Tornillos de perno
2.3.6.3.06
Parales 2 ½ x 10 calibre 25
100
UD
295
295
29,500.00
0.00
18
5,310.00
0.00
29,500.00
34,810.00
3
31161501 - Tornillos de p
(...)
31161501 - Tornillos de perno
2.3.6.3.06
Durmiente 2 ½ x 10 calibre 25
30
UD
195
195
5,850.00
0.00
18
1,053.00
0.00
5,850.00
6,903.00
4
30102306 - Perfiles de al
(...)
30102306 - Perfiles de aluminio
2.3.6.3.06
Esquineros Metálicos 1 ¼ x 10
30
UD
140
140
4,200.00
0.00
18
756.00
0.00
4,200.00
4,956.00
5
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
4 Cubetas de Masillas para Sheetrock
4
UD
1,980
2,495
9,980.00
0.00
18
1,796.40
0.00
7,920.00
11,776.40
6
31161505 - Tornillos de p
(...)
31161505 - Tornillos de presión
2.3.6.3.06
Pin 1 con Arandelas
100
UD
12.95
12.95
1,295.00
0.00
18
233.10
0.00
1,295.00
1,528.10
7
12131705 - Fulminantes ex
(...)
12131705 - Fulminantes explosivos
2.3.7.2.01
Fulminante verde cal. 22
200
UD
9
9
1,800.00
0.00
18
324.00
0.00
1,800.00
2,124.00
8
31161505 - Tornillos de p
(...)
31161505 - Tornillos de presión
2.3.6.3.06
Tornillos para Planchas # 6x1 1/4
15
UD
295
295
4,425.00
0.00
18
796.50
0.00
4,425.00
5,221.50
9
31161511 - Tornillos de a
(...)
31161511 - Tornillos de apriete
2.3.6.3.06
Tornillo para Estructura # 7-7/16
10
UD
350
350
3,500.00
0.00
18
630.00
0.00
3,500.00
4,130.00
10
31201514 - Cinta de sella
(...)
31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe)
2.3.9.9.05
Tape Fibra vidrio 2 x 300 pies
2
UD
495
495
990.00
0.00
18
178.20
0.00
990.00
1,168.20
11
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
Lija 120 de agua
12
UD
40
40
480.00
0.00
18
86.40
0.00
480.00
566.40
12
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
Madera Bruta 2x2
10
UD
495
495
4,950.00
0.00
18
891.00
0.00
4,950.00
5,841.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Certificacion de Apropiacion.pdf
Certificacion de Apropiacion.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/7/2022_12_50 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
175,129.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.04
96,105.10
DOP
----
View
2.3.6.3.06
57,548.60
DOP
----
View
2.3.7.2.99
11,776.40
DOP
----
View
2.3.7.2.01
2,124.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
1,168.20
DOP
----
View
2.3.6.4.01
566.40
DOP
----
View
2.3.1.4.01
5,841.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2022
Total
175,129.70
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
0211.01.0003
2853
175,129.70
DOP
Vencido
Certificacion de Apropiacion.pdf