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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.644412 
Contract referenceZOODOM-2022-00195 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2022 
Goods 
Contract Start:
21/07/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
18/10/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ZOODOM-DAF-CM-2022-0042 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2022 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2022 
SERVICIOS GENERALES 
GUIPAK-ZOODOM-DAF-CM-2022-0042 
GoodsDominicana 
43,711.09 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/07/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
18/10/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. VEGA REAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1378346 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
37,043.300.006,667.790.0050,450.0043,711.09
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GALONES DE BLANQUEADORES 250GAL1006015,000.000.00182,700.000.0025,000.0017,700.00
    
8
31191504 - Telas abrasiva(...)
2.3.9.9.01BRILLOS EXTRA-FUERTE 30UD358.31249.300.001844.870.001,050.00294.17
    
9
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLOS CON ESPONJA 100UD4015.951,595.000.0018287.100.004,000.001,882.10
    
12
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON EN PASTA PARA FREGAR 2.5 LBS100UD135126.212,620.000.00182,271.600.0013,500.0014,891.60
    
15
31191509 - Pulidores abra(...)
2.3.9.9.01BRILLO DE ALAMBRE 50UD2511.5575.000.0018103.500.001,250.00678.50
    
16
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04ATOMIZADORES PLASTICOS20UD80551,100.000.0018198.000.001,600.001,298.00
    
18
27113001 - Cepillos de ar(...)
2.3.9.9.01ESCOBILLONES DE CELDAS DURAS MEDIANOS12UD1503924,704.000.0018846.720.001,800.005,550.72
    
20
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01TOALLAS MICROFIBRAS VERDES30UD75401,200.000.0018216.000.002,250.001,416.00
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049) Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
4,248.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.042,478.00  DOP----View
2.3.9.1.011,770.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 20224,248.00  DOPJulio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20220951522,499.66  DOP