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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.645545
Contract reference
CORPHOTEL-2022-00027
Contract description:
LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO AL SOFTWARE CONTABLE UTILIZADO EN LA INSTITUCIÓN DURANTE DOCE (12) MESES
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/07/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
CORPHOTEL-CCC-PEPU-2022-0001
Request Title
LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO AL SOFTWARE CONTABLE UTILIZADO EN LA INSTITUCION DURANTE DOCE (12) MESES
Description
LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO AL SOFTWARE CONTABLE UTILIZADO EN LA INSTITUCIÓN DURANTE DOCE (12) MESES.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
Reply Reference
CORPHOTELCCC-PEPU-2022-0001_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
424,800 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/07/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. México, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1377836 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
360,000.00
0.00
64,800.00
0.00
424,800.00
424,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43231512 - Software de ma
(...)
43231512 - Software de manejo de licencias
2.6.8.3.01
SOPORTE TECNICO AL SISTEMA CONTABLE DE LA INSTITUCION.
12
MES
35,400
30,000
360,000.00
0.00
18
64,800.00
0.00
424,800.00
424,800.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
INFORME FINAL EXCEPCION.Pdf
INFORME FINAL EXCEPCION.Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION EXCEPCION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION EXCEPCION.pdf
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CUOTA COMPROMETER EXCEPCION.pdf
CUOTA COMPROMETER EXCEPCION.pdf
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ORDEN DE SERVICIO DECASYSTEMS.pdf
ORDEN DE SERVICIO DECASYSTEMS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
424,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.8.3.01
424,800.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO JULIO
35,400.00
DOP
Agosto
2022
2
PAGO AGOSTO
35,400.00
DOP
Septiembre
2022
3
PAGO SEPTIEMBRE
35,400.00
DOP
Octubre
2022
4
PAGO OCTUBRE
35,400.00
DOP
Noviembre
2022
5
PAGO NOVIEMBRE
35,400.00
DOP
Diciembre
2022
6
PAGO DICIEMBRE
35,400.00
DOP
Enero
2023
7
PAGO ENERO
35,400.00
DOP
Febrero
2023
8
PAGO FEBRERO
35,400.00
DOP
Marzo
2023
9
PAGO MARZO
35,400.00
DOP
Abril
2023
10
PAGO ABRIL
35,400.00
DOP
Mayo
2023
11
PAGO MAYO
35,400.00
DOP
Junio
2023
12
PAGO JUNIO
35,400.00
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
DADFI-0984
1
424,800.00
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER EXCEPCION.pdf