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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.642584
Contract reference
INM-RD-2022-00155
Contract description:
Adquisición de suministro de limpieza y aseo para el INM RD
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/07/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/10/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INM-RD-UC-CD-2022-0137
Request Title
Adquisición de suministro de limpieza y aseo para el INM RD
Description
Adquisición de suministro de limpieza y aseo para el INM RD
Business Operation
División Administrativa y Financiera
Reply Reference
Service Group S&F, SRL Nº Documento: 130841391_EX
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
75,472.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/07/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/07/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Manuel Rodriguez Objio 12 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1377628 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
63,960.00
0.00
11,512.80
0.00
75,472.80
75,472.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro (Marca reconocida)
45
GAL
129.8
110
4,950.00
0.00
18
891.00
0.00
5,841.00
5,841.00
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón de manos antibacterial fragancia variada (limón) (marca reconocida)
24
GAL
271.4
230
5,520.00
0.00
18
993.60
0.00
6,513.60
6,513.60
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante fragancia variada para trapear (Marca reconocida)
39
GAL
424.8
360
14,040.00
0.00
18
2,527.20
0.00
16,567.20
16,567.20
4
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Guantes de cocina (pares)
30
UD
100.3
85
2,550.00
0.00
18
459.00
0.00
3,009.00
3,009.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas plásticas para basura de 13 galones 100/1
48
PAQ
295
250
12,000.00
0.00
18
2,160.00
0.00
14,160.00
14,160.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas plásticas para basura de 55 galones 100/1
24
PAQ
696.2
590
14,160.00
0.00
18
2,548.80
0.00
16,708.80
16,708.80
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas plásticas para basurade 5 galones 100/1
48
PAQ
153.4
130
6,240.00
0.00
18
1,123.20
0.00
7,363.20
7,363.20
8
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
Detergente en polvo 1000 GR
20
UD
265.5
225
4,500.00
0.00
18
810.00
0.00
5,310.00
5,310.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/7/2022_5_01 p.m..Pdf
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Cuota a comprometer.pdf
Cuota a comprometer.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
75,472.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
11,151.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
61,312.80
DOP
----
View
2.3.9.9.04
3,009.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
:Adquisición de suministro de limpieza y aseo para el INM RD
75,472.80
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG 16578229363503tHQZ
1326
75,472.80
DOP
Vencido
Cuota a comprometer.pdf
2023
EG 16578229363503tHQZ
1326
75,472.80
DOP
Vencido
Cuota a comprometer.pdf