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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.195029 
Contract referenceARSSEMMA-2017-00173 
Contract description:ADQUISICION MATERIALES PARA OFICINAS 3ER TRIMESTRE 
Goods 
Contract Start:
29/09/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
04/10/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateRescindido 
Fecha Rescindido02/01/2018 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ARSSEMMA-DAF-CM-2017-0034 
ADQUISICION MATERIALES PARA OFICINAS 3ER TRIMESTRE 
ADQUISICION MATERIALES PARA OFICINAS 3ER TRIMESTRE 
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 
COTIZACION OFERTA 
GoodsDominicana 
40,469.28 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/09/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
04/10/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
c/santiago no.705 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.328615 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
34,296.000.006,173.280.0060,144.1340,469.28
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01POST-IT 76MMX79MM VARIOS COLORES 12/124PAQ85.51804,320.000.004,32018777.600.002,052.005,097.60
    
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01BOLIGRAFOS AZULES 12/1 CUERPO TRANSPARENTE, PUNTA METALICA, CAPUCHON DE SEGURIDAD DE PLASTICO, DIAMETRO DE BOLA: 1,0MM, ANCHO DE TRAZO: 0.4 MM75CAJ78.75554,125.000.004,12518742.500.005,906.254,867.50
    
6
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01CINTA ADHESIVAS TRANSPARENTE 45MMX60M36UD51.74351,260.000.001,26018226.800.001,862.641,486.80
    
10
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01CORRECTORES LIQUIDOS BLANCOS BROCHAS12UD18.2816192.000.001921834.560.00219.36226.56
    
11
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01LIBROS RECORD DE 150 PAGINAS12UD6481201,440.000.001,44018259.200.007,776.001,699.20
    
15
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01PAPEL CONTINUO DE DOS PARTES BLANCO 9 1/2 X 5 1/212CAJ938.53954,740.000.004,74018853.200.0011,262.005,593.20
    
17
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01GANCHO ACCO (MACHO Y HEMBRA) 7 CM12CAJ112951,140.000.001,14018205.200.001,344.001,345.20
    
18
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01FOLDERS MANILA 8 1/2 X 1136CAJ3901505,400.000.005,40018972.000.0014,040.006,372.00
    
19
44121627 - Marcadores de (...)
2.3.9.2.01FOLDERS PENDAFLEX 8 1/2 X 13 25/125CAJ4283157,875.000.007,875181,417.500.0010,700.009,292.50
    
20
44121627 - Marcadores de (...)
2.3.9.2.01SOBRES BLANCO NO. 10 500/12CAJ492.1450900.000.0090018162.000.00984.201,062.00
    
21
44121627 - Marcadores de (...)
2.3.9.2.01CLIP BILLETERODE 1 1/4 NEGRO 32MM 12/136CAJ42.1301,080.000.001,08018194.400.001,515.601,274.40
    
23
44121627 - Marcadores de (...)
2.3.9.2.01LIBRETAS RAYADAS 5X8 12/1 EMPASTADA COLOR BLANCA 48UD19.2114672.000.0067218120.960.00922.08792.96
    
24
44121627 - Marcadores de (...)
2.3.9.2.01LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X 11 12/1 EMPASTADA COLOR BLANCA48UD32.5241,152.000.001,15218207.360.001,560.001,359.36
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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