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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.641964 
Contract referenceSRSNORC-2022-00106 
Contract description:MATERIAL GASTABLE PARA DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 
Goods 
Contract Start:
12/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SRSNORC-DAF-CM-2022-0039 
MATERIAL GASTABLE PARA DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 
MATERIAL GASTABLE PARA DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 
DEPARTAMENTO ODONTOLOGIA 
SRSNORC-DAF-CM-2022-0039 JT INVESTDENT SRL 
GoodsDominicana 
285,088 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
12/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1375515 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
241,600.000.000.0043,488.00210,300.00285,088.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
6
42152215 - Lijadoras de c(...)
2.3.9.3.01TIRA DE LIJAS40PAQ33033013,200.000.000.00182,376.0013,200.0015,576.00
    
8
23101503 - Brochadoras
2.6.5.7.01BROCHITAS DE PELO150PAQ8501,100165,000.000.000.001829,700.00127,500.00194,700.00
    
9
42151625 - Instrumentos d(...)
2.3.9.3.01PROFIANGULO40UD3020800.000.000.0018144.001,200.00944.00
    
14
42152418 - Productos de y(...)
2.3.4.1.01YESO50LB70703,500.000.000.0018630.003,500.004,130.00
    
16
42152429 - Materiales ela(...)
2.3.4.1.01GOMA IMPRESION DEFINITIVA4UD3,6002,70010,800.000.000.00181,944.0014,400.0012,744.00
    
19
42151635 - Eyectores de s(...)
2.3.9.3.01SUCSORES QUIRURGICOS 40PAQ2002309,200.000.000.00181,656.008,000.0010,856.00
    
20
42151635 - Eyectores de s(...)
2.3.9.3.01SUCSORES REGULARES170PAQ25023039,100.000.000.00187,038.0042,500.0046,138.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
13,180.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.014,961.90  DOP----View
2.6.3.1.01407.10  DOP----View
2.3.4.1.013,740.60  DOP----View
2.3.6.4.044,071.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  MATERIAL GASTABLE PARA DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA13,180.60  DOPSeptiembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022SRSNORC-2022-00109202213,180.60  DOP