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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.640238 
Contract referenceCORPHOTEL-2022-00026 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS LOTE 2 PARA LA CEDE CENTRAL.  
Goods 
Contract Start:
06/07/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
04/08/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CORPHOTEL-UC-CD-2022-0018 
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS 
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ILUMINACIÓN DE LA PLAZA EL NARANJO HIGUEY Y EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CEDE CENTRAL.  
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  
MATERIALES CEDE CENTRAL_EXT 
GoodsDominicana 
24,172.3 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/07/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/07/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. México, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1371918 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
20,485.000.003,687.300.0022,600.0024,172.30
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39111705 - Barras fluores(...)
2.3.9.6.01Tubo fluorescente 17W20UD5042840.000.0018151.200.001,000.00991.20
    
2
39111704 - Luces proyecta(...)
2.3.9.6.01Bombillos LED 60A20UD2251953,900.000.0018702.000.004,500.004,602.00
    
3
26121532 - Alambre para i(...)
2.3.9.6.01Extensión eléctrica2UD2505701,140.000.0018205.200.00500.001,345.20
    
4
26121532 - Alambre para i(...)
2.3.9.6.01Regleta múltiple 6/1 1800W4UD7006702,680.000.0018482.400.002,800.003,162.40
    
5
39121545 - Paradas de eme(...)
2.3.9.6.01Lámparas de emergencia LED4UD2,8002,4709,880.000.00181,778.400.0011,200.0011,658.40
    
6
39111804 - Casquillos de (...)
2.3.9.6.01Zócalo para lámparas fluorescente 1UD1009595.000.001817.100.00100.00112.10
    
7
39121522 - Contactos eléc(...)
2.3.9.6.01Baterías de 9 voltios10UD2501951,950.000.0018351.000.002,500.002,301.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
137,836.81 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01124,611.84  DOP----View
2.3.9.9.057,824.11  DOP----View
2.3.5.5.015,400.86  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL137,836.81  DOPJulio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022DADFI-09391137,836.81  DOP