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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.640234 
Contract referenceCORPHOTEL-2022-00025 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS LOTE 1 PARA LA PLAZA EL NARANJO, HIGUEY.  
Goods 
Contract Start:
06/07/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
04/08/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CORPHOTEL-UC-CD-2022-0018 
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS 
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ILUMINACIÓN DE LA PLAZA EL NARANJO HIGUEY Y EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CEDE CENTRAL.  
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  
MATERIALES PLAZA EL NARANJO HIGUEY_EXT 
GoodsDominicana 
137,836.81 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/07/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13/07/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. México, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1372538 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
116,810.850.0021,025.960.00137,450.00137,836.81
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01Alambre eléctrico # 121,000FT2015.8615,860.000.00182,854.800.0020,000.0018,714.80
    
2
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01Alambre eléctrico # 141,000FT1612.5212,520.000.00182,253.600.0016,000.0014,773.60
    
3
39111810 - Interruptor de(...)
2.3.9.6.01interruptor de luces sencillo color blanco50UD180142.777,138.500.00181,284.930.009,000.008,423.43
    
4
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01Enchufes eléctricos blanco 127V200UD225203.6240,724.000.00187,330.320.0045,000.0048,054.32
    
5
39111505 - Iluminación em(...)
2.3.9.6.01Lámpara de plafon LED 72W 2x45UD6,3005,872.1529,360.750.00185,284.940.0031,500.0034,645.69
    
6
31201525 - Cinta de vinil(...)
2.3.9.9.05Tape de vinil 3312UD600552.556,630.600.00181,193.510.007,200.007,824.11
    
7
31231313 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01Tubo de PVC 1/2x1925UD350183.084,577.000.0018823.860.008,750.005,400.86
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
137,836.81 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01124,611.84  DOP----View
2.3.9.9.057,824.11  DOP----View
2.3.5.5.015,400.86  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL137,836.81  DOPJulio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022DADFI-09391137,836.81  DOP