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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.639889 
Contract referenceOPTIC-2022-00117 
Contract description:Adquisición de suministros de oficina para abastecimiento institucional 
Goods 
Contract Start:
05/07/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
OPTIC-DAF-CM-2022-0031 
Adquisición de suministros de oficina para abastecimiento institucional 
Adquisición de suministros de oficina para abastecimiento institucional en las distintas localidades. 
Servicios Generales 
OPTIC-DAF-CM-2022-0031 
GoodsDominicana 
203,432 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
05/07/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1371517 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
172,400.000.0031,032.000.00218,050.00203,432.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
19
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETAS 2“D/ 3 AGUJERO, según especificaciones técnicas150UD22519028,500.000.00185,130.000.0033,750.0033,630.00
    
20
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETAS 3“D/ 3 AGUJERO, según especificaciones técnicas150UD41028042,000.000.00187,560.000.0061,500.0049,560.00
    
21
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER 8 ½ X 11, según especificaciones técnicas40UD62031012,400.000.00182,232.000.0024,800.0014,632.00
    
22
44122002 - Protectores de(...)
2.3.9.2.01Protector de hojas, según especificaciones técnicas200PAQ34028056,000.000.001810,080.000.0068,000.0066,080.00
    
23
44121505 - Sobres especia(...)
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 9 x 12 según especificaciones técnicas5UD3,1002,90014,500.000.00182,610.000.0015,500.0017,110.00
    
24
44121505 - Sobres especia(...)
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 9 x 12 según especificaciones técnicas5UD2,9003,80019,000.000.00183,420.000.0014,500.0022,420.00
 
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Operation
General Source
147,264.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01147,264.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Cheque 147,264.00  DOPAgosto2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202208220221147,264.00  DOP