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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.637151 
Contract referenceALTOS ESTUDIOS-2022-00023 
Contract description:ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, QUÍMICOS, Y DESECHABLES 
Goods 
Contract Start:
28/06/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/09/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2022-0016 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, QUÍMICOS, Y DESECHABLES 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, QUÍMICOS, Y DESECHABLES, PARA ESTA EGAEE. 
Almacén S4 
Comercializadora Melo & Asociados, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
69,479.96 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/06/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/09/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1367429 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
58,881.320.0010,598.640.0058,881.3269,479.96
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01Cajas de tenedores plástico 40/25/1 TE7UD2,032.582,032.5814,228.060.00182,561.050.0014,228.0616,789.11
    
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Fardo de papel 12/1 2 ply18UD1,457.821,457.8226,240.760.00184,723.340.0026,240.7630,964.10
    
3
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Fardo de papel higiénico 30/19UD6356355,715.000.00181,028.700.005,715.006,743.70
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Galones de desinfectantes15UD370.5370.55,557.500.00181,000.350.005,557.506,557.85
    
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Galones de cloro14UD2252253,150.000.0018567.000.003,150.003,717.00
    
6
15121804 - Preparación co(...)
2.3.7.2.99Galones de agua para batería14UD2852853,990.000.0018718.200.003,990.004,708.20
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
69,479.96 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0116,789.11  DOP----View
2.3.3.2.0137,707.80  DOP----View
2.3.9.1.016,557.85  DOP----View
2.3.7.2.998,425.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TOTAL69,479.96  DOPJunio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20220203-01-001027569,479.96  DOP