1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.701324
Contract reference
CERTV-2022-00123
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA CERTV.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/03/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CERTV-UC-CD-2022-0092
Request Title
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA CERTV.
Description
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA CERTV.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO
Reply Reference
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
10,709.56 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/12/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/03/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Dr. Tejada Florentino No. 8 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PAGO POR TRANSFERENCIA
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1367804 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
9,075.91
0.00
1,633.65
0.00
13,756.00
10,709.56
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS PARA PAPELES 100/1
20
CAJ
30
13.43
268.60
0.00
18
48.35
0.00
600.00
316.95
3
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJAS DE CLIPS GRANDES PARA PAPELES 100/1
10
CAJ
55
30.88
308.80
0.00
18
55.58
0.00
550.00
364.38
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJAS GANCHO PARA FOLDERS
10
CAJ
95
61.81
618.10
0.00
18
111.26
0.00
950.00
729.36
7
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA DE METAL
8
UD
274.5
179.66
1,437.28
0.00
18
258.71
0.00
2,196.00
1,695.99
8
27112121 - Grapa de ángul
(...)
27112121 - Grapa de ángulo
2.3.6.3.04
GRAPAS STANDAR PARA GRAPADORA 26/6
10
CAJ
50
37.84
378.40
0.00
18
68.11
0.00
500.00
446.51
11
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.2.01
TABLA SUJETA PAPELES
3
UD
145
90.04
270.12
0.00
18
48.62
0.00
435.00
318.74
12
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS
5
UD
65
38.61
193.05
0.00
18
34.75
0.00
325.00
227.80
13
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA PARA DISPENSADOR 3/4
20
UD
50
50.14
1,002.80
0.00
18
180.50
0.00
1,000.00
1,183.30
15
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR AZUL PARA PIZARRA
12
UD
35
20.08
240.96
0.00
18
43.37
0.00
420.00
284.33
16
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR NEGRO PARA PIZARRA
12
UD
30
20.08
240.96
0.00
18
43.37
0.00
360.00
284.33
17
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.3.2.01
LIBRETA RAYADA DE 8 1/2 X 11
40
UD
60
32.75
1,310.00
0.00
18
235.80
0.00
2,400.00
1,545.80
18
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
LIBRETA TAQUIGRAFICA
40
UD
65
53
2,120.00
0.00
18
381.60
0.00
2,600.00
2,501.60
19
55121607 - Calcomanías
2.3.9.9.01
POST IT 2 X 3
20
UD
35
15.25
305.00
0.00
18
54.90
0.00
700.00
359.90
22
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
LIBRETAS RAYADAS PEQUEñAS
24
UD
30
15.91
381.84
0.00
18
68.73
0.00
720.00
450.57
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/6/2022_2_46 p.m..Pdf
Download
5.2 ORDEN DE COMPRAS NO 108 OFFITEK SUMINISTRO DE OFICINA.pdf
5.2 ORDEN DE COMPRAS NO 108 OFFITEK SUMINISTRO DE OFICINA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
10,709.56
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
5,405.18
DOP
----
View
2.3.6.3.04
446.51
DOP
----
View
2.3.3.2.01
4,497.97
DOP
----
View
2.3.9.9.01
359.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA CERTV.
10,709.56
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1656099701367HXxZc
1
10,709.56
DOP
Vencido
2. CERTIFICADO DE APROPIACIÒN PRESUPUESTARIA CD-92.pdf