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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.640327
Contract reference
MMUJER-2022-00348
Contract description:
Compra de materiales de ferretería, para ser usados en los trabajos de adecuación de la Oficina del Este, del Ministerio de la Mujer.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/07/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/09/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2022-0251
Request Title
Compra de materiales de ferretería, para ser usados en los trabajos de adecuación de la Oficina del Este, del Ministerio de la Mujer.
Description
Compra de materiales de ferretería, para ser usados en los trabajos de adecuación de la Oficina del Este, del Ministerio de la Mujer.
Business Operation
Departamento Servicios Generales
Reply Reference
B&E Electricos y Plomeria, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
27,972.49 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/07/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/07/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1367151 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
23,705.50
0.00
4,266.99
0.00
27,972.49
27,972.49
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
Pies de cable de goma 14/3
250
FT
27.08
22.95
5,737.50
0.00
18
1,032.75
0.00
6,770.00
6,770.25
2
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
Pies de alambre #12 color negro.
100
FT
13.98
11.85
1,185.00
0.00
18
213.30
0.00
1,398.00
1,398.30
3
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
Pies de alambre #12 color blanco.
100
FT
13.98
11.85
1,185.00
0.00
18
213.30
0.00
1,398.00
1,398.30
4
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Fotocelda 1800W, 110-285V
1
UD
351.64
298
298.00
0.00
18
53.64
0.00
351.64
351.64
5
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
Base para fotocelda reforzada.
1
UD
295.85
250
250.00
0.00
18
45.00
0.00
295.85
295.00
6
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Panel 8-16 TLM812
1
UD
4,714.1
3,995
3,995.00
0.00
18
719.10
0.00
4,714.10
4,714.10
7
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Reflector led c/fotocelda
2
UD
3,127
2,650
5,300.00
0.00
18
954.00
0.00
6,254.00
6,254.00
8
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Panel LED 18W, redonda 810-005, luz blanca.
17
UD
336.3
285
4,845.00
0.00
18
872.10
0.00
5,717.10
5,717.10
9
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Panel LED 6W
5
UD
147.5
125
625.00
0.00
18
112.50
0.00
737.50
737.50
10
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Panel LED 3W
3
UD
112.1
95
285.00
0.00
18
51.30
0.00
336.30
336.30
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/6/2022_8_53 p.m..Pdf
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Orden de compra.pdf
Orden de compra.pdf
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
27,972.49
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
27,972.49
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
27,972.49
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1656338882218MpfEa
2704
27,972.49
DOP
Vencido
cuota .._0001.pdf