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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.634995
Contract reference
DGM-2022-00098
Contract description:
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y BATERÍAS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE ESTA DGM. PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/06/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGM-DAF-CM-2022-0030
Request Title
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y BATERÍAS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE ESTA DGM. PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES.
Description
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y BATERÍAS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE ESTA DGM. PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES.
Business Operation
Departamento de Transportacion
Reply Reference
COTIZACION:DGM-DAF-CM-2022-0030 ADQUISICIÓN DE NEU
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
632,244 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/06/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1364414 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
535,800.00
0.00
96,444.00
0.00
412,500.00
632,244.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172502 - Cámara de neu
(...)
25172502 - Cámara de neumático de automóvil
2.3.5.3.01
GOMAS 700R16
30
UD
6,000
7,858
235,740.00
0.00
18
42,433.20
0.00
180,000.00
278,173.20
2
25172502 - Cámara de neu
(...)
25172502 - Cámara de neumático de automóvil
2.3.5.3.01
GOMAS 265/65/R17
30
UD
5,000
7,487
224,610.00
0.00
18
40,429.80
0.00
150,000.00
265,039.80
3
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
BATERÍAS 15/12
15
UD
5,500
5,030
75,450.00
0.00
18
13,581.00
0.00
82,500.00
89,031.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/6/2022_4_47 p.m..Pdf
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CUOTA A COMPROMETER-0030.pdf
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ACTA DE ADJUDICACIÓN-0030.pdf
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ORDEN DE COMPRA SELLADA Y FIRMADA-0030.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
632,244.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
543,213.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
89,031.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Transferencia
632,244.00
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG16559988731755PZFI
2022
632,244.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER-0030.pdf