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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.671176 
Contract referencePROMESECAL-2022-00319 
Contract description:Adquisición de medicamentos e Insumos médicos sanitarios para abastecer el SPNS y la red de farmacias del pueblo 2022-2023 Perfil:Procesos de Excepció 
Goods 
Contract Start:
13/10/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-08-ProcesosExcepcion 
PROMESECAL-MAE-PEUR-2022-0008 
Adquisición de medicamentos e Insumos médicos sanitarios para abastecer el SPNS y la red de farmacias del pueblo 2022-2023 
Adquisición de medicamentos e Insumos médicos sanitarios para abastecer el SPNS y la red de farmacias del pueblo 2022-2023 
Dpto. Tramites y servicios 
Sean Dominican, SRL(C-156)_EXT_CP001 
GoodsDominicana 
11,903,000 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/10/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1361903 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
11,903,000.000.000.000.006,547,500.0011,903,000.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
51102301 - Aciclovir
2.3.4.1.01(2)9746(Aciclovir6,000UD4623982,388,000.000.000.000.002,772,000.002,388,000.00
    
5
51191906 - Solución de re(...)
2.3.4.1.01(5)1893(Agua para Inyectable300,000UD2.0851,500,000.000.000.000.00624,000.001,500,000.00
    
6
51191906 - Solución de re(...)
2.3.4.1.01(6)1891(Agua para Inyectable550,000UD3.276.53,575,000.000.000.000.001,798,500.003,575,000.00
    
58
51191509 - Manitol
2.3.4.1.01(58)1577(Manitol 20%, Iny. IV8,000UD661801,440,000.000.000.000.00528,000.001,440,000.00
    
116
51191704 - Soluciones ele(...)
2.3.4.1.01(116)9225(Solucion Cloruro Sodico 0.9% Iny. IV50,000UD16.5603,000,000.000.000.000.00825,000.003,000,000.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
46,050,103.10 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.4.1.0146,050,103.10  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  transferencia46,050,103.10  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1669142999468iyQM91042946,050,103.10  DOP
2024EG1669142999468iyQM91042946,050,103.10  DOP