Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.631908 
Contract referenceCAMARA CUENTAS-2022-00134 
Contract description:Adquisición de Insumos Desechables para Cocina 
Goods 
Contract Start:
15/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2021-0004 
Adquisición de Insumos Desechables para Cocina 
Adquisición de Insumos Desechables para Cocina 
Dirección Administrativa 
CAMARA CUENTAS 0004 PROLIMDES 
GoodsDominicana 
138,650 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1358836 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
117,500.000.0021,150.000.00147,500.00138,650.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Caja de Vasos #3 (24/1)25UD4,7203,80095,000.000.001817,100.000.00118,000.00112,100.00
    
3
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01Fardo de Platos Desechables #9 25UD1,18090022,500.000.00184,050.000.0029,500.0026,550.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
94,695.00 DOP
94,695.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0194,695.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO94,695.00  DOPJunio2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
201611430194,695.00  DOP