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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.637503 
Contract referenceCONTRALORIA-2022-00121 
Contract description:ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
29/06/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CONTRALORIA-DAF-CM-2022-0022 
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. 
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. 
SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
CONTRALORIA-DAF-CM-2022-0022 
GoodsDominicana 
15,151.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
29/06/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1357209 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
12,840.000.002,311.200.0020,665.5015,151.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01SUAPER CON PALO N0.3630UD201.251303,900.000.0018702.000.006,037.504,602.00
    
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PASTA PARA FREGAR 425 GR72UD126.5856,120.000.00181,101.600.009,108.007,221.60
    
16
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JLIMPIADOR EN ESPUMA (ESP. LOCA) - 19 Oz6UD517.52501,500.000.0018270.000.003,105.001,770.00
    
22
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PASTILLA DE CLORO12UD201.251101,320.000.0018237.600.002,415.001,557.60
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
546,331.59 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01535,720.00  DOP----View
2.3.9.1.017,611.59  DOP----View
2.3.7.2.053,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL546,331.59  DOPJulio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202217771546,331.59  DOP