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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.626589 
Contract referenceARD-2022-00336 
Contract description:SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTO DE UNA TRANSMISIÓN DIP VOLVO PENTA 
Services 
Contract Start:
31/05/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-UC-CD-2022-0210 
SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTO DE UNA TRANSMISIÓN DIP VOLVO PENTA  
SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTO DE UNA TRANSMISIÓN DIP VOLVO PENTA  
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES 
SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTO DE UNA TRANSMI 
ServicesDominicana 
167,855 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/05/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTO DE UNA TRANSMISIÓN DIP VOLVO PENTA, PERTENECIENTE A LA LANCHA AUXILIAR “RIO SOCO” LA-03, ARMADA DE REPUBLIC DOMINICANA.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1349948 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
142,250.000.0025,605.000.00140,000.00167,855.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
78180102 - Reparación de (...)
2.2.7.2.06SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTO DE UNA TRANSMISIÓN DIP VOLVO PENTA 1UD140,000142,250142,250.000.001825,605.000.00140,000.00167,855.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
Own resources
167,855.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.2.06167,855.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE FACTURA 167,855.00  DOPJunio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022ARD-UC-CD-2022-02101170,000.00  DOP