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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.626122
Contract reference
MMUJER-2022-00281
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO DE PROMOCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES. ESTA CONTRATACIÓN SE REALIZA CON CARGO A LOS FONDOS DEL PROYECTO KOICA/GOOD NEIGBORS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/05/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2022-0195
Request Title
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO DE PROMOCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES
Description
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO DE PROMOCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES ESTA CONTRATACIÓN SE REALIZA CON CARGO A LOS FONDOS DEL PROYECTO KOICA/GOOD NEIGBORS
Business Operation
CENTRO DE PROMOSION DE SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES
Reply Reference
D&F Papelería, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
49,972.71 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/05/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/06/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida México Esquina 30 de Marzo, Bloque D Edificios Oficinas Gubernamentales
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1349030 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
43,594.50
0.00
6,378.21
0.00
49,972.82
49,972.71
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Cajas de bolígrafos color azul
48
CAJ
85
85
4,080.00
0.00
0.00
0.00
4,080.00
4,080.00
2
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Cinta adhesiva transparente fina
10
UD
29.5
25
250.00
0.00
18
45.00
0.00
295.00
295.00
3
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Cinta adhesiva transparente ancha
10
UD
100.3
85
850.00
0.00
18
153.00
0.00
1,003.00
1,003.00
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Cajas de folder 8 ½ x 11
10
CAJ
377.6
320
3,200.00
0.00
18
576.00
0.00
3,776.00
3,776.00
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Cajas de folder con bolsillo, varios colores.
10
CAJ
887.95
752.5
7,525.00
0.00
18
1,354.50
0.00
8,879.50
8,879.50
6
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras
25
UD
53.1
45
1,125.00
0.00
18
202.50
0.00
1,327.50
1,327.50
7
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Pegamento líquido
25
UD
200.6
170
4,250.00
0.00
18
765.00
0.00
5,015.00
5,015.00
8
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Pegamento en pasta
25
UD
113.19
95.92
2,398.00
0.00
18
431.64
0.00
2,829.75
2,829.64
9
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Caja de lápiz de carbón no. 2
48
CAJ
85
85
4,080.00
0.00
0.00
0.00
4,080.00
4,080.00
10
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales
2.3.9.2.01
Sacapuntas eléctrico
3
UD
3,121.69
2,645.5
7,936.50
0.00
18
1,428.57
0.00
9,365.07
9,365.07
11
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores permanentes
100
UD
29.5
25
2,500.00
0.00
18
450.00
0.00
2,950.00
2,950.00
12
14111525 - Papel multipro
(...)
14111525 - Papel multipropósito
2.3.3.1.01
Resma de papel Bond 20, 8 ½ x 11.
20
RESMA
318.6
270
5,400.00
0.00
18
972.00
0.00
6,372.00
6,372.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/5/2022_6_47 p.m..Pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA.pdf
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ORDEN DE COMPRA MMUJER-2022-00281.pdf
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INFORME FINAL.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
49,972.71
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
43,600.71
DOP
----
View
2.3.3.1.01
6,372.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
49,972.71
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
013
13
49,972.71
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA.pdf