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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.625982 
Contract referenceCAID-2022-00031 
Contract description:Adquisición de Suministro de Aseo y Limpieza 
Goods 
Contract Start:
27/05/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CAID-DAF-CM-2022-0012 
Adquisición de Suministro de Aseo y Limpieza 
Adquisición de Suministro de Aseo y Limpieza 
Administrativo 
Oferta Adquisición Materiales de Limpieza - CAID-D 
GoodsDominicana 
67,707.22 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
27/05/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
SEDE SANTO DOMINGO OESTE, Av. Luperón, casi esquina Enriquillo, Zona Industrial de Herrera. 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1347328 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
57,379.000.0010,328.220.00106,176.6267,707.22
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
52151644 - Rociadores de (...)
2.3.9.5.01BOTELLAS PLÁSTICAS20UD203.5547940.000.0018169.200.004,071.001,109.20
    
6
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARAS DESECHABLES36UD48.43381,368.000.0018246.240.001,743.481,614.24
    
10
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO (SACO)6UD1,695.151,0136,078.000.00181,094.040.0010,170.907,172.04
    
12
47131804 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESINCRUSTANTE20GAL556.3767513,500.000.00182,430.000.0011,127.4015,930.00
    
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA48UD300.71225,856.000.00181,054.080.0014,433.606,910.08
    
17
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PARA ALMACENAMIENTO20CAJ599.123386,760.000.00181,216.800.0011,982.407,976.80
    
18
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PARA ALMACENAMIENTO20CAJ509.234739,460.000.00181,702.800.0010,184.6011,162.80
    
29
47131806 - Pulidores o ce(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE MUEBLES DE TELA Y VINIL30UD1,080.852036,090.000.00181,096.200.0032,425.507,186.20
    
43
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDORES DE BASURA24UD194.051283,072.000.0018552.960.004,657.203,624.96
    
44
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS DE MESA37PAQ145.421154,255.000.0018765.900.005,380.545,020.90
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
54,932.53 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0141,858.59  DOP----View
2.3.9.5.014,776.18  DOP----View
2.3.7.2.058,297.76  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago54,932.53  DOPJunio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1653590755997ZGSSA154,932.53  DOP