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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.626201
Contract reference
ONESVIE-2022-00056
Contract description:
Compra de materiales para Instalaciones eléctricas y sanitarias para la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Onesvie (Laboratorio).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/05/2022 09:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ONESVIE-UC-CD-2022-0038
Request Title
Compra de materiales para Instalaciones eléctricas y sanitarias para la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Onesvie (Laboratorio).
Description
Compra de materiales para Instalaciones eléctricas y sanitarias para la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Onesvie (Laboratorio).
Business Operation
Laboratorio de ONESVIE
Reply Reference
FL&M COMERCIAL,S.R.L (729)
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
13,853.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/05/2022 09:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Ortega y Gasset #1, casi esq. Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud al lado de OPS, 1era planta, Ens. La Fe, Santo Domingo, DN.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1346745 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
11,740.00
0.00
2,113.20
0.00
10,501.55
13,853.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Tubo de 3" x 19’ de PVC para drenaje
3
UD
1,100
1,300
3,900.00
0.00
18
702.00
0.00
3,300.00
4,602.00
2
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Tubo de 2" x 19’ de PVC para drenaje
6
UD
595
795
4,770.00
0.00
18
858.60
0.00
3,570.00
5,628.60
4
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
Codo de 2" de PVC para drenaje
4
UD
59
50
200.00
0.00
18
36.00
0.00
236.00
236.00
5
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
Codo de 3" de PVC
4
UD
130
120
480.00
0.00
18
86.40
0.00
520.00
566.40
6
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
Cemento PVC de 8 onzas
1
UD
690.3
540
540.00
0.00
18
97.20
0.00
690.30
637.20
8
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.6.3.06
Hoja de segueta
5
UD
46.73
60
300.00
0.00
18
54.00
0.00
233.65
354.00
10
40142309 - Curva de tuber
(...)
40142309 - Curva de tubería
2.3.6.3.04
Curva de 1 1/2" PVC para tubo eléctrico
8
UD
35
35
280.00
0.00
18
50.40
0.00
280.00
330.40
12
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
Tornillo tirafondo galvanizado
20
UD
5.25
4
80.00
0.00
18
14.40
0.00
105.00
94.40
13
27112807 - Cuñas
2.3.6.3.04
Tarugos plásticos color naranja
20
UD
2.89
2
40.00
0.00
18
7.20
0.00
57.80
47.20
16
39111813 - Brazos de lámp
(...)
39111813 - Brazos de lámparas
2.3.9.6.01
Brazo de Luminaria
1
UD
1,508.8
1,150
1,150.00
0.00
18
207.00
0.00
1,508.80
1,357.00
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Contract Document Template
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Description
File Name
COMPROMISO - FYL.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/5/2022_3_24 p.m..Pdf
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CODIGO DE ETICA FL Y M.pdf
CODIGO DE ETICA FL Y M.pdf
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ORDEN DE COMPRAS NO. ONESVIE-2022-00056 FL & M COMERCIAL.pdf
ORDEN DE COMPRAS NO. ONESVIE-2022-00056 FL & M COMERCIAL.pdf
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER MOJICA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
33,403.15
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
2,046.83
DOP
----
View
2.3.9.8.02
504.45
DOP
----
View
2.3.9.8.01
771.31
DOP
----
View
2.3.6.3.06
277.30
DOP
----
View
2.3.9.6.01
29,803.26
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Un sólo pago
33,403.15
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1653485144987mwl9d
1
33,403.15
DOP
Vencido
COMPROMISO - COMERCIAL FERRETERO.pdf